色呦呦免费观看,人人玩人人添人人澡pcan,女人18毛片A毛片免费,视频在线欧美,99一级特黄色性生活片久久无码,激情www,精品激情

<menuitem id="4hroy"><b id="4hroy"><track id="4hroy"></track></b></menuitem>
<menuitem id="4hroy"><b id="4hroy"></b></menuitem>
    <bdo id="4hroy"><strong id="4hroy"><acronym id="4hroy"></acronym></strong></bdo>

  • <menuitem id="4hroy"><b id="4hroy"></b></menuitem>
  • <menu id="4hroy"><dl id="4hroy"></dl></menu>

    這是描述信息
    搜索
    搜索

    行政工作

    資訊分類

    快捷服務

    快捷服務

    發(fā)布時間:2020-12-30 12:05:41

    111

    111

    111

    111

    111

    黔東南廣播電視大學2023年 單位預算公開信息

    • 分類:計財管理
    • 作者:計劃財務科
    • 來源:
    • 發(fā)布時間:2023-02-05 10:10
    • 訪問量:

    【概要描述】

    黔東南廣播電視大學2023年 單位預算公開信息

    【概要描述】

    • 分類:計財管理
    • 作者:計劃財務科
    • 來源:
    • 發(fā)布時間:2023-02-05 10:10
    • 訪問量:
    詳情

      

    第一部分:單位概況

    一、單位主要職能

    二、單位機構設置

    三、預算單位構成

    四、單位人員構成

    第二部分:單位預算公開報表

    一、單位收支預算總表

    二、單位收入預算總表

    三、單位支出預算總表

    四、財政撥款收支預算總表

    五、一般公共預算支出表

    六、一般公共預算基本支出明細表(按經濟分類)

    七、政府性基金預算支出表

    八、國有資本經營預算支出表

    九、財政撥款“三公”經費預算支出表

    十、基本支出預算總表

    十一、項目支出預算總表

    十二、單位政府采購預算表

    十三、省對下轉移支付預算表

    十四、項目支出績效目標表

    第三部分:單位預算安排說明

    一、單位收支總體情況

    二、財政撥款收支總體情況

    三、財政撥款“三公”經費支出情況

    四、基本支出預算總體情況

    五、項目支出預算總體情況

    六、政府采購預算情況

    七、項目支出績效目標情況

    第四部分:其他重要事項說明

    一、機關(機構)運行經費說明

    二、國有資產占有使用情況

    三、項目支出(含轉移支付項目)安排情況

    四、名詞解釋

     

     

     

    第一部分:單位概況

    一、單位主要職能

    1、單位主要職能:黔東南廣播電視大學(黔東南中等職業(yè)技術學校)為州教育局主管的正縣級事業(yè)單位。學校主要職能為:

    1)以現代信息技術為支撐,辦學網絡立體覆蓋城鄉(xiāng),學歷與非學歷教育并重,為本地區(qū)社會成員提供高等教育服務。為黔東南州經濟社會培養(yǎng)一大批“留得住、用得上”的實用型人才,為服務全州全民終身教育做出一定的貢獻。

    2)經州人民政府批準成立“黔東南中等職業(yè)技術學校”,實行兩塊牌子一套人馬,培養(yǎng)中等職業(yè)技術人才,促進經濟社會的發(fā)展。

    3)承擔社區(qū)教育任務,為本地區(qū)黨政機關事業(yè)單位提供各類培訓活動。

    二、單位機構設置

    黔東南廣播電視大學(黔東南中等職業(yè)技術學校)屬于財政全額預算管理非參公事業(yè)單位,本單位無下屬關系的單位,內設13個科室,具體為:黨政辦、人事老干科、工會、計劃財務科、教務科、成人教育科、后勤保衛(wèi)科、社區(qū)教育科、中職科、招生就業(yè)中心、科研科、學生科、監(jiān)察室。

    三、預算單位構成

    單位無下屬單位,公開范圍即為本單位預算

    四、單位人員構成

    黔東南編辦函 [2017]77文件核定單位事業(yè)編制總數為67名,其中工勤技能崗位7名,現在職實有人員62人,其中工勤技能崗位5人。

    第二部分:單位預算公開報表

    見附件:第二部分:單位預算公開報表.doc

    第三部分:單位預算安排說明

    一、單位收支總體情況

    2023年單位收入預算總額1322.29萬元,其中:本年收入1285.18萬元,上年結轉結余37.11萬元。本年收入中:財政撥款收入1285.18萬元,財政專戶管理資金收入0萬元,單位資金收入0 萬元。

    2023年單位支出預算總額1322.29萬元,其中:本年支出1322.29萬元,年終結轉結余(非財政撥款)0萬元。本年支出中:教育支出927.02萬元,社會保障和就業(yè)支出268.71萬元,衛(wèi)生健康支出56.65萬元,住房保障支出69.91萬元。

    2023年單位收入預算總額比2022年預算減少1691.09萬元,下降56.12%,主要原因是:一方面2023年本單位預算收入公開口徑較2022年發(fā)生重大變化,2023年按照財政批復數進行公開而2022年本單位將自測的事業(yè)收入數納入了預算公開,另一方面是2023年的上年結轉收入大幅度減少。

    2023年單位支出預算總額比2022年預算減少1691.09萬元,下降56.12%,主要原因是:收入支出匹配,本年收入減少。

    二、財政撥款收支總體情況

    2023年單位財政撥款收入預算總額1322.29萬元,其中:本年收入1285.18萬元,上年結轉結余37.11萬元。本年收入中:一般公共預算撥款收入1285.18萬元,政府性基金預算撥款收入0萬元,國有資本經營預算撥款收入0萬元。

    2023年單位財政撥款支出預算總額1322.29萬元,其中:教育支出927.02萬元,社會保障和就業(yè)支出268.71萬元,衛(wèi)生健康支出56.65萬元,住房保障支出69.91萬元。

    2023年單位財政撥款收支預算總額均為1322.29萬元,

    2022年預算減少613.09萬元,下降31.68%,主要原因是:2023年的上年結轉收入大幅度減少.

    三、財政撥款“三公”經費支出情況

    2023年單位“三公”經費預算數據較2022年實際已公開“三公”經費數據差異較大,主要是公開口徑較2022年發(fā)生重大變化,一是從2022年一般公共預算省級資金調整為2023年的財政撥款全口徑資金(含省級資金和中央資金);二是根據有關文件規(guī)定,從科研經費中列支的國際合作與交流費用不納入“三公”經費統(tǒng)計范圍,2023年起,“因公出國(境)費”取數只取3021202-其他因公出國(境)費科目數據,不再包含3021201-科研項目因公出國(境)費科目數據。

    2023年單位財政撥款安排“三公”經費8萬元,其中:一般公共預算安排“三公”經費8 萬元;政府性基金預算安排“三公”經費0萬元;國有資本經營預算安排“三公”經費0萬元。為便于比較,補充公開除因公出國(境)費因素外的同口徑2022年財政撥款“三公”經費預算數據,增減變化情況如下:

    2023年因公出國(境)費0萬元。2022年預算增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,主要原因是:與2022年預算數持平,無增減變動。

    2023年公務接待費0萬元,2022年預算增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,主要原因是:與2022年預算數持平,無增減變動。

    2023年公務用車運行維護費8萬元2022年預算增加2萬元,增長33.33%,主要原因是:原因為今年保有公務車實有數增加了1倆且已納入編制和預算。

    2023年公務用車購置費0萬元2022年預算增加(減少0萬元,增長(下降)0%,主要原因是:與2022年預算數持平,無增減變動。

    四、基本支出預算總體情況

    2023單位基本支出預算總額為1285.18萬元,其中:人員經費1272.08萬元,公用經費13.10萬元。人員經費包含基本工資291.02萬元、津貼補貼20.26萬元、獎金20.26萬元、績效工資196.79萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費77.89萬元、職業(yè)年金繳費38.95萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費56.65萬元、住房公積金69.91萬元、退休費151.87萬元、話費補貼(郵電費)2.94萬元;公用經費包含辦公費2.14萬元、郵電費2.96萬元、公務用車運行維護費8萬元。

    五、項目支出預算總體情況

    2023年項目支出預算總額為37.11萬元,其中:一般公共預算項目支出37.11萬元,政府性基金預算項目支出0萬元,國有資本經營預算項目支出0萬元,財政專戶管理資金預算項目支出0萬元,單位資金預算項目支出0萬元。

    2023年項目支出預算金額大于等于500萬元的項目有0個,分別是項目名稱一0元、項目名稱二0萬元。占比大于等于項目支出預算總額20%項目有0個,主要是:項目名稱一2022年鞏固拓展脫貧攻堅成果專項學生資助37.11萬元,占項目預算總支出的100%;項目名稱二0萬元,占項目預算總支出的0%。

    六、政府采購預算情況

    2023年本單位無政府采購預算

    七、項目支出績效目標情況

    2023年本單位項目支出為上年項目結轉,本年項目支出預算,項目支出績效目標表為空表列示

    第四部分:其他重要事項說明

    一、機關(機構)運行經費說明

    2023年單位機關(機構)運行經費預算為13.10 萬元,

    其中:辦公費2.14萬元、印刷費0萬元、手續(xù)費0萬元、水費0萬元、電費0萬元、因公出國(境)費用0萬元、維修(護)費0萬元,郵電費2.96萬元,公務用車運行維護費8萬元。2023年單位機關(機構)運行經費預算,2022年同口徑預算增加0.14萬元,增長1.08%,主要原因是:機構人員增加和工資調標。 

    二、國有資產占有使用情況

    截至2023 11日,本單位固定資產金額18832.59萬元,分布構成情況為:房屋40437.79平方米,車輛5輛,單價在100萬元以上的設備0臺等。

    三、項目支出(含轉移支付項目)安排情況

        2023年單位預算中無重要項目、重點支出安排

    四、名詞解釋

    .一般公共預算:是指對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

    .政府性基金預算:是指以依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金,專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。政府性基金預算應當根據基金項目收入情況和實際支出需要,按基金項目編制,做到以收定支。

    .國有資本經營預算:是指國家以所有者身份依法取得國有資本收益,并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預算,是政府預算的重要組成部分。國有資本經營預算按年度單獨編制,納入本級人民政府預算,報本級人民代表大會批準。國有資本經營預算支出按照當年預算收入規(guī)模安排,不列赤字。

    4.財政撥款收入:是指單位從同級財政單位取得的各類財政撥款,包括一般公共預算資金、政府性基金預算資金和國有資本經營預算資金。

    .財政專戶管理資金收入:專指教育收費收入,包括目前在財政專戶管理的高中以上學費、住宿費,高校委托培養(yǎng)費,黨校收費,教育考試考務費,函大、電大、夜大及短期培訓班費等。

    .事業(yè)收入:是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動,及其輔助活動取得的收入,不含教育收費收入。

    .事業(yè)單位經營收入:是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    8.上級補助收入:是指事業(yè)單位從主管單位和上級單位取得的非財政撥款收入。

    9.附屬單位上繳收入:是指事業(yè)單位取得附屬獨立核算單位根據有關規(guī)定上繳的收入。

    10.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生支出,包括人員經費和公用經費。

    11.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

    12.人員經費:人員經費是指單位和單位“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”中屬于基本支出內容的支出,包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離退休費、生活補助等。

    13.公用經費:主要是指單位和單位“商品和服務支出”和“資本性支出”中屬于基本支出內容的支出,包括辦公費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、交通費、差旅費、日常維修(護)費、會議費、租賃費、招待費、培訓費、福利費、工會經費、辦公設備購置、其他商品和服務支出等。

    14.“三公”經費:包括因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行維護費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開展的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    15.機關(機構)運行經費,是指單位的公用經費,具體為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括:辦公費及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、維修(護)費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費、其他交通費用以及其他費用。

    16.支出功能分類科目:分為類、款、項,反映政府各項職能活動,即政府究竟做了什么,比如用于社保還是辦了教育。

    17.支出經濟分類科目:分為類、款,主要反映政府各項支出的經濟性質和具體用途,即政府的錢是怎么花出去的,比如是支付了人員工資還是購買了辦公設備。

    18、事業(yè)單位離退休:反映事業(yè)單位開支的離退休經費。

    19、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出:反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

    20、機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出:反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

    21、行政單位醫(yī)療:反映財政部門安排的行政單位(包括參公事業(yè)單位)基本醫(yī)療保險繳費經費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費,按國家這規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。

    22、事業(yè)單位醫(yī)療:反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經費。

    23、住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人社部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

     

    • 第二部分:單位預算公開報表.docx

      大?。?/span>
      2023-03-07 10:05:28
    上一頁
    1
    <menuitem id="4hroy"><b id="4hroy"><track id="4hroy"></track></b></menuitem>
    <menuitem id="4hroy"><b id="4hroy"></b></menuitem>
    <bdo id="4hroy"><strong id="4hroy"><acronym id="4hroy"></acronym></strong></bdo>

  • <menuitem id="4hroy"><b id="4hroy"></b></menuitem>
  • <menu id="4hroy"><dl id="4hroy"></dl></menu>